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索 引 号: | 640100-110/2017-27963 | 发布日期: | 2017-09-20 |
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发布机构: | 365体育备用网址:财政局 | 责任部门: | 365体育备用网址:财政局 |
名 称: | 365体育备用网址:公共资源交易中心2016年部门决算公开 |
一、单位基本情况
(一)主要职能
1、主要职责:是负责全市公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、评标专家抽取系统、数据统计分析、违法行为记录等信息化建设工作、收退投标保证金等工作和开、评标现场的服务及后期资料的审核、移交工作等。
2、单位内部构成情况:中心内设三个科室,分别为综合科、政府采购交易科、建设工程交易科。
3、单位人员情况: 365体育备用网址:公共资源交易中心为 365体育备用网址:人民政府直属正处级事业单位,核定全额预算事业编制15名,年末财政供养人员14人,编内控制数1人,公岗人员11人,大学实习生2人。
(二)决算编报构成: 365体育备用网址:公共资源交易中心2016年决算编报由决算报表、决算填报说明、决算填报分析三部分构成。
二、2016年部门决算表
1、收入支出决算总表(公开01表)
2、收入决算表(公开02表)
3、支出决算表(公开03表)
4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)
三、2016年部门决算情况说明
(一)2016年收入支出决算总表情况说明
2016年度收入230.82万元,较上年284.59万元减少53.77万元;支出233.40万元,较上年282.93万元减少49.53万元,年初结转结余4.94万元,结余分配0.11万元,收支结余2.24万元较上年4.94万元,减少原因为2014年末中心搬入市民大厅后,2015年新购置的设备,因时间紧有些款项未支付,故结余增加。
(二)2016年收入决算表情况说明
2016年度收入230.82万元,其中财政拨款收入211.69万元,其他收入19.13万元(收2015年1-3季度职工绩效考核奖,收2016年4季度绩效考核奖及金点子奖励经费等),较上年284.59万元减少53.77万元,原因为购置设备减少。
(三)2016年支出决算表情况说明
2016年支出合计233.40万元,其中基本支出230.08万元,项目支出3.32万元。较上年282.93万元减少49.53万元,原因为购置设备减少。
(四)2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入211.69万元,全部为一般公共预算财政拨款,收入较上年272.44万元减少60.75万元,原因为购置设备减少;财政拨款支出214.39万元,支出较上年270.89万元减少56.5万元,原因为购置设备减少;年初财政拨款结转结余4.94万元,财政拨款年末结余2.24万元。
(五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
一般公共预算财政拨款支出214.39万元,其中基本支出214.39万元,较上年270.89万元减少56.5万元,原因为购置设备减少。
(六)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出214.39万元,其中工资福利支出138.77万元,商品和服务支出49.46万元,对个人和家庭的补助支出18.69万元,其他资本性支出7.47万元。基本支出较上年269万元减少54.61万元,原因为购置设备减少。
(七)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
(八)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
2016年度“三公”经费支出合计7.06万元。其中①本年因公出国(境)费预算金额0万元,实际支出3.49万元,因公出国(境)1人/次,较上年因公出国(境)费0万元,故无可比性;②公务用车运行维护费预算金额8万元,实际支出为3.38万元,较上年公务用车运行维护费4.76万元减少1.38万元,原因是本着厉行节约的原则,公务用车保有量2辆,无公车购置费;③公务接待费预算金额0.4万元,实际支出0.19万元,累计1批2次14人次,较上年0.34万元减少0.15万元,原因是本着厉行节约的原则。
(九)2016年其他需要事项情况说明
(1)365体育备用网址:机关运行经费支出的情况说明
本单位无其他经济类的机关运行经费。
(2)365体育备用网址:政府采购支出
根据市采购办相关规定,本单位2015、2016年度各类业务支出均未达到采购的支出标准,不涉及该项支出,故无增减变化。
(3)365体育备用网址:国有资产占用情况
2016年年末资产250.76万元,其中流动资产12.01万元,固定资产235.32万元,无形资产3.43万元;公务用车2辆与上年相比未有变化。
(4)365体育备用网址:预算绩效管理工作开展情况说明
2016年 365体育备用网址:公共资源交易中心认真执行各相关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理的质量和水平,进一步增强支出责任和效率意识,严格按照预算执行,从严控制支出,认真完成全年财务收支工作。
四、名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: