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索 引 号:640100-110/2017-00938 发布日期:2017-02-08
发布机构: 365体育备用网址:财政局 责任部门: 365体育备用网址:财政局
名 称: 365体育备用网址:公共资源交易中心2017年部门预算公开

365体育备用网址:公共资源交易中心2017年部门预算公开

  根据 365体育备用网址:财政局《365体育备用网址:做好2017年部门预算公开工作的通知》以及《365体育备用网址:批复2017年 365体育备用网址:本级部门预算的通知》的要求,现将本单位2017年部门预算公开如下: 

  一、单位基本情况 

   365体育备用网址:公共资源交易中心,成立于20128月,为全额拨款的事业单位。中心内设综合科、政府采购交易科、建设工程交易科3个科室。主要负责公告发布、信息发布、收退投标保证金、资格审查等工作和开、评标现场的服务及后期资料的审核、移交工作;邀请评标专家或组建评标委员会,组织做好开标、评标、定标等工作,并公示交易结果,完成市政府交办的其它工作。 

  二、机构设置情况及人员基本情况 

   365体育备用网址:公共资源交易中心内设三个科室,分别为综合科、政府采购交易科、建设工程交易科。2017年 365体育备用网址:公共资源交易中心实有在职供养人员28人,其中:在职在编人员14人,编内控制人员1人、公益性岗位人员11人,实习大学生2人。 

  三、部门收支预算情况 

   365体育备用网址:公共资源交易中心2017年预算总收入176.65万元,其中本年收入174.41万元,为一般公共预算财政拨款收入,与上年预算总收入相比,增加14.97万元,增加率为9.38%。上年结转2.24万元,为一般公共预算拨款收入。 

   365体育备用网址:公共资源交易中心2017年预算总支出176.65万元,为一般公共预算支出,与上年度预算总支出相比,减少37.74万元,减少率17.6%。原因是项目支出减少。 

   365体育备用网址:公共资源交易中心2017年度一般公共预算支出年初预算数174.41万元,与上年度预算执行数相比减少39.98万元,减少率18.65%。原因是项目支出减少。 

  四、部门基本支出预算情况 

   365体育备用网址:公共资源交易中心2017年一般公共预算基本支出146.65万元,与上年预算数相比,增加了28.21万元,增加率23.82%,增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。 

   365体育备用网址:公共资源交易中心2017年度一般公共预算基本支出分类:“人员经费”126.56万元,占比86.3%,与上年预算数相比,增加26.13万元,增加率26.02%;增加原因主要是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。“公用经费”20.09万元,占比13.7%,与上年度预算数相比,增加2.08万元,增加率11.55%;增加原因主要是增加人员1人及上年结转数1.93元。 

   365体育备用网址:公共资源交易中心2017年度一般公共预算基本支出按经济分类其中:“工资福利支出”116.16万元,占比79.21%,与上年度预算数相比,增加25.27万元,增加率27.8%;增加原因是人员工资调增、医疗保险基数调增、住房公积金调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。“商品和服务支出”20.09万元,占比13.7%,与上年度预算数相比,增加2.08万元,增加率11.55%;增加原因主要是增加人员1人及上年结转数1.93万元。“对个人和家庭的补助”10.4万元,占比7.09%,与上年度预算相比,增加0.86万元,增加率9.01%;增加原因是人员增加。 

  五、部门项目支出预算 

  2017年度部门预算业务经费补助30万元,主要用于:服务器升级维护及硬盘、网络设备的维护及中心内部办公设备需要更换硒鼓、碳粉等耗材;开评标区域5间开标厅10间评标厅所有电脑、打印机、投影、复印机及等配件经常需要更换及维护;评标区域专家休息室及电器设备维修及耗材费等。 

  六、“三公”经费预算情况 

   365体育备用网址:公共资源交易中心“三公”经费预算4.8万元,其中: 

  暂无因公出国(境)计划,因公出国(境)预算0万元,与上年实际支出相比减少3.49万元,原因是由区局组织“运用云计算与移动互联网技术提升公共资源交易服务效能建设”出国培训学习。 

无车辆购置计划,车辆购置费0万元,与上年预算相比没有增减变动;公务用车车辆维护费4.5万元,与上年预算相比没有增减变动;其中:猎豹越野车于20014月购置,另一辆轿车201211月购置。因本单位为事业单位,故未实行车改。 

  公务接待费预算0.3万元,与上年预算相比减少0.03万元,减少率9.1%。减少原因主要是压缩公用经费。 

  七、其他需公开的事项 

  预算公开表五《政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,本表无数据。 

      365体育备用网址:机关运行经费支出的情况说明 ,本单位无机关运行经费;365体育备用网址:政府采购支出,本单位与上年预算相比不涉及该项支出,故无增减变化。  

  八、名词解释 

  (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。 

  (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (四)本年支出:是指本年度全部支出。 

  (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得收入。 

  (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。 

  (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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