无障碍 | 长者版

当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开> 365体育备用网址:委统战部>部门决算

索 引 号:640100-004/2018-82336 发布日期:2018-09-21
发布机构: 365体育备用网址:委统战部 责任部门: 365体育备用网址:委统战部
名 称:2017年度 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派部门决算公开

2017年度 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派部门决算公开

??

??

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2017年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

????

第一部分??单位概况

??

一、部门职责

??我部是主管统一战线工作的职能部门,是市委、市政府在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是:①贯彻执行中央、区、市365体育备用网址:统一战线的方针、政策;向上级部门反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系等。②负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件等。③贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策,调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策;联系少数民族和宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;妥善处理有关民族、宗教方面的重大问题。④开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属有关工作。⑤负责党外人士的政治安排;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。 ⑥调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。⑦调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。⑧完成上级部门交办的其他任务等。

??六个民主党派主要职能是参政议政、民主监督、社会服务,参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共7个,包括六个民主党派 365体育备用网址:委会(民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社),属全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。

1、机构情况:

2017年末单位内设机构8个,分别为办公室、干部科、理论研究室、民族宗教科、光彩办、散居少数民族联谊会、无党派人士联谊会、党派联络科,内设机构相比去年没有增加数量。

2、人员情况:

2017年我部及六个民主党派编制核定数为42人,与上年一致。2017年末实有在职人员32人,其中在职人员31人,离休人员1年末实有人数去年是34人,今年是32人,比去年减少2人,减少了5.88%,原因是今年在职人员退休1人、调走1人、离休人员去世1人。


第二部分??2017年度部门决算表

收入支出决算总表

??

??

??

??

??

公开01表

公开部门:

??

??

??

??

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

??

1

栏次

??

2

一、财政拨款收入

1

7252103.62

一、一般公共服务支出

28

5392817.08

??其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

58158.00

六、其他收入

7

688250.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

??

8

??

八、社会保障和就业支出

35

808431.80

??

9

??

九、医疗卫生与计划生育支出

36

373774.58

??

10

??

十、节能环保支出

37

0.00

??

11

??

十一、城乡社区支出

38

0.00

??

12

??

十二、农林水支出

39

0.00

??

13

??

十三、交通运输支出

40

0.00

??

14

??

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

??

15

??

十五、商业服务业等支出

42

0.00

??

16

??

十六、金融支出

43

0.00

??

17

??

十七、援助其他地区支出

44

0.00

??

18

??

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

??

19

??

十九、住房保障支出

46

431274.09

??

20

??

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

??

21

??

二十一、其他支出

48

1832.00

??

22

??

二十二、债务还本支出

49

0.00

??

23

??

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

7940353.62

本年支出合计

51

7066287.55

????用事业基金弥补收支差额

25

0.00

????结余分配

52

0.00

????年初结转和结余

26

1267157.94

????年末结转和结余

53

2141224.01

总计

27

9207511.56

总计

54

9207511.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

??

收入决算表

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

公开02表

??

??

公开部门:

??

??

??

??

??

??

金额单位:元

??

??

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

??

??

功能分类科目编码

科目名称

??

??

栏次

1

2

3

4

5

6

7

??

??

合计

7940353.62

7252103.62

0.00

0.00

0.00

0.00

688250.00

??

??

201

一般公共服务支出

6103011.15

5414761.15

0.00

0.00

0.00

0.00

688250.00

??

??

20128

民主党派及工商联事务

2551772.17

2531772.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

??

??

2012801

??行政运行

2051772.17

2051772.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2012802

??一般行政管理事务

500000.00

480000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

??

??

20134

统战事务

3551238.98

2882988.98

0.00

0.00

0.00

0.00

668250.00

??

??

2013401

??行政运行

2106988.98

2069988.98

0.00

0.00

0.00

0.00

37000.00

??

??

2013402

??一般行政管理事务

1444250.00

813000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

631250.00

??

??

206

科学技术支出

80000.00

80000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

20699

其他科学技术支出

80000.00

80000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2069999

??其他科学技术支出

80000.00

80000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

208

社会保障和就业支出

978031.80

978031.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

20805

行政事业单位离退休

978031.80

978031.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2080504

??未归口管理的行政单位离退休

185992.00

185992.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出★

622439.80

622439.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2080506

??机关事业单位职业年金缴费支出★

169600.00

169600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

210

医疗卫生与计划生育支出

373774.58

373774.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

21011

行政事业单位医疗★

373774.58

373774.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2101101

??行政单位医疗★

169434.68

169434.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2101103

??公务员医疗补助★

204339.90

204339.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

221

住房保障支出

405536.09

405536.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

22102

住房改革支出

405536.09

405536.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2210201

??住房公积金

210979.00

210979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2210203

??购房补贴

194557.09

194557.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

??

??

支出决算表

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

公开03表

??

??

公开部门:

??

??

??

??

??

金额单位:元

??

??

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

??

??

功能分类科目编码

科目名称

??

??

栏次

1

2

3

4

5

6

??

??

合计

7066287.55

5826902.53

1239385.02

0.00

0.00

0.00

??

??

201

一般公共服务支出

5392817.08

4213422.06

1179395.02

0.00

0.00

0.00

??

??

20128

民主党派及工商联事务

2311231.13

2075935.01

235296.12

0.00

0.00

0.00

??

??

2012801

??行政运行

2075935.01

2075935.01

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2012802

??一般行政管理事务

235296.12

0.00

235296.12

0.00

0.00

0.00

??

??

20134

统战事务

3081585.95

2137487.05

944098.90

0.00

0.00

0.00

??

??

2013401

??行政运行

2137487.05

2137487.05

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2013402

??一般行政管理事务

944098.90

0.00

944098.90

0.00

0.00

0.00

??

??

206

科学技术支出

58158.00

0.00

58158.00

0.00

0.00

0.00

??

??

20699

其他科学技术支出

58158.00

0.00

58158.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2069999

??其他科学技术支出

58158.00

0.00

58158.00

0.00

0.00

0.00

??

??

208

社会保障和就业支出

808431.80

808431.80

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

20805

行政事业单位离退休

808431.80

808431.80

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2080504

??未归口管理的行政单位离退休

185992.00

185992.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出★

622439.80

622439.80

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

210

医疗卫生与计划生育支出

373774.58

373774.58

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

21011

行政事业单位医疗★

373774.58

373774.58

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2101101

??行政单位医疗★

169434.68

169434.68

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2101103

??公务员医疗补助★

204339.90

204339.90

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

221

住房保障支出

431274.09

431274.09

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

22102

住房改革支出

431274.09

431274.09

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2210201

??住房公积金

236717.00

236717.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2210203

??购房补贴

194557.09

194557.09

0.00

0.00

0.00

0.00

??

??

229

其他支出

1832.00

0.00

1832.00

0.00

0.00

0.00

??

??

22999

其他支出

1832.00

0.00

1832.00

0.00

0.00

0.00

??

??

2299901

??其他支出

1832.00

0.00

1832.00

0.00

0.00

0.00

??

??

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

??

财政拨款收入支出决算总表

??

??

??

??

??

??

??

??

公开04表

??

公开部门:

??

??

??

??

??

??

金额单位:元

??

收???? 入

支???? 出

??

项????目

行次

决算数

项目

行次

决算数

??

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

??

栏????次

??

1

栏????次

??

2

3

4

??

一、一般公共预算财政拨款

1

7252103.62

一、一般公共服务支出

29

5115943.08

5115943.08

0.00

??

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

??

??

3

??

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

??

??

4

??

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

??

??

5

??

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

??

??

6

??

六、科学技术支出

34

58158.00

58158.00

0.00

??

??

7

??

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

??

??

8

??

八、社会保障和就业支出

36

808431.80

808431.80

0.00

??

??

9

??

九、医疗卫生与计划生育支出

37

373774.58

373774.58

0.00

??

??

10

??

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

??

??

11

??

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

??

??

12

??

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

??

??

13

??

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

??

??

14

??

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

??

??

15

??

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

??

??

16

??

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

??

??

17

??

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

??

??

18

??

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

??

??

19

??

十九、住房保障支出

47

431274.09

431274.09

0.00

??

??

20

??

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

??

??

21

??

二十一、其他支出

49

1832.00

1832.00

0.00

??

??

22

??

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

??

??

23

??

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

??

本年收入合计

24

7252103.62

本年支出合计

52

6789413.55

6789413.55

0.00

??

年初财政拨款结转和结余

25

843763.44

年末财政拨款结转和结余

53

1306453.51

1306453.51

0.00

??

一、一般公共预算财政拨款

26

843763.44

??

54

??

??

??

??

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

??

55

??

??

??

??

合计

28

8095867.06

合计

56

8095867.06

8095867.06

0.00

??

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

??

一般公共预算财政拨款支出决算表

??

??

??

??

??

??

??

公开05表

??

公开部门:

??

??

金额单位:元

??

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

??

功能分类科目编码

科目名称

??

栏次

1

2

3

??

合计

6789413.55

5768608.53

1020805.02

??

201

一般公共服务支出

5115943.08

4155128.06

960815.02

??

20128

民主党派及工商联事务

2311231.13

2075935.01

235296.12

??

2012801

行政运行

2075935.01

2075935.01

0.00

??

2012802

一般行政管理事务

235296.12

0.00

235296.12

??

20134

统战事务

2804711.95

2079193.05

725518.90

??

2013401

行政运行

2079193.05

2079193.05

0.00

??

2013402

一般行政管理事务

725518.90

0.00

725518.90

??

206

科学技术支出

58158.00

0.00

58158.00

??

20699

其他科学技术支出

58158.00

0.00

58158.00

??

2069999

其他科学技术支出

58158.00

0.00

58158.00

??

208

社会保障和就业支出

808431.80

808431.80

0.00

??

20805

行政事业单位离退休

808431.80

808431.80

0.00

??

2080504

未归口管理的行政单位离退休

185992.00

185992.00

0.00

??

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

622439.80

622439.80

0.00

??

210

医疗卫生与计划生育支出

373774.58

373774.58

0.00

??

21011

行政事业单位医疗★

373774.58

373774.58

0.00

??

2101101

行政单位医疗★

169434.68

169434.68

0.00

??

2101103

公务员医疗补助★

204339.90

204339.90

0.00

??

221

住房保障支出

431274.09

431274.09

0.00

??

22102

住房改革支出

431274.09

431274.09

0.00

??

2210201

住房公积金

236717.00

236717.00

0.00

??

2210203

购房补贴

194557.09

194557.09

0.00

??

229

其他支出

1832.00

0.00

1832.00

??

22999

其他支出

1832.00

0.00

1832.00

??

2299901

其他支出

1832.00

0.00

1832.00

??

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

??

??

??

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:??金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4378179.03

302

商品和服务支出

487023.91

310

其他资本性支出

32198.00

30101

??基本工资

1101235.00

30201

??办公费

83291.23

31001

??房屋建筑物购建

0.00

30102

??津贴补贴

776720.00

30202

??印刷费

12610.00

31002

??办公设备购置

23950.00

30103

??奖金

1086359.50

30203

??咨询费

0.00

31003

??专用设备购置

0.00

30104

??其他社会保障缴费

460338.73

30204

??手续费

1080.00

31005

??基础设施建设

0.00

30106

??伙食补助费

0.00

30205

??水费

0.00

31006

??大型修缮

0.00

30107

??绩效工资

0.00

30206

??电费

0.00

31007

??信息网络及软件购置更新

8248.00

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

622439.80

30207

??邮电费

22589.55

31008

??物资储备

0.00

30109

??职业年金缴费

0.00

30208

??取暖费

0.00

31009

??土地补偿

0.00

30199

??其他工资福利支出

331086.00

30209

??物业管理费

881.40

31010

??安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

871207.59

30211

??差旅费

12810.00

31011

??地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

??离休费

177782.00

30212

??因公出国(境)费用

0.00

31012

??拆迁补偿

0.00

30302

??退休费

0.00

30213

??维修()

16305.00

31013

??公务用车购置

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

30214

??租赁费

0.00

31019

??其他交通工具购置

0.00

30304

??抚恤金

16957.50

30215

??会议费

0.00

31020

??产权参股

0.00

30305

??生活补助

5171.00

30216

??培训费

6400.00

31099

??其他资本性支出

0.00

30306

??救济费

0.00

30217

??公务接待费

20428.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

??医疗费

35965.00

30218

??专用材料费

0.00

30401

??企业政策性补贴

0.00

30308

??助学金

0.00

30224

??被装购置费

0.00

30402

??事业单位补贴

0.00

30309

??奖励金

42400.00

30225

??专用燃料费

0.00

30403

??财政贴息

0.00

30310

??生产补贴

0.00

30226

??劳务费

4060.00

30499

??其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

??住房公积金

236717.00

30227

??委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

??提租补贴

0.00

30228

??工会经费

20526.74

30701

??国内债务付息

0.00

30313

??购房补贴

194557.09

30229

??福利费

0.00

30707

??国外债务付息

0.00

30314

??采暖补贴

161658.00

30231

??公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

??物业服务补贴

0.00

30239

??其他交通费用

262630.00

39906

??赠与

0.00

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

??税金及附加费用

0.00

??

??

??

??

??

??

30299

??其他商品和服务支出

23411.99

??

??

??

??人员经费合计

5249386.62

??公用经费合计

519221.91

??

5768608.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

公开07表

公开部门:

??

??

??

??

??

??

??

??

??

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25000

0

0

0

0

25000

22260

0

0

0

0

22260

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

??

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??

??

??

??

??

??

??

??

??

????????公开08表

公开部门:

??

??

??

??

??

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

??

??

??

??

??

??

本年度未发生数据

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

??

说明:本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据


第三部分 2017年度部门决算情况说明

??

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7940353.62元,支出总计7066287.55元。与2016年相比,上年度收入总计7999605元,本年收入比上年减少59251.38元,下降0.74%,主要原因是去年在职人员是34人,今年是32人,比去年减少2人,人员经费减少。年支出总额7066287.55元,上年度支出总额7364534.93元,本年支出比上年减少298247.38元,下降4.05%,主要原因是本年调出2人、退休1人、离休去世1人

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7940353.62元,其中:财政拨款收入??7252103.62元,占91.33%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入688250元,占8.67%2017年共收到其他收入688250元,上年度其他收入是18万元,比上年增加508250元,其他收入比上年增长282.36%,其中:民进宁夏区委会转入调研补助费2万元、区委统战部转来优秀理论成果奖金2000元、工作创新奖金2万元、信息优秀单位奖金5000元、考核奖金1万元、区统战部转入民族团结补助经费50万元、维稳经费10万元,民建宁夏区委会转入爱德助孤款21750元,人才局转来优秀人才慰问金7500元,市直机关工委转来党费2000元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7066287.55元,其中:基本支出5826902.53元,占82.46%;项目支出1239385.02元,占17.54%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7252103.62元,支出总计6789413.55元。2016年相比,上年度财政拨款收入总计7819605元,本年财政拨款收入比上年减少567501.38元,下降7.26%,主要原因是去年在职人员是34人,今年是32人,比去年减少2人,人员经费减少。上年度财政拨款支出总计7239375.93元,本年财政拨款支出比上年减少449962.38元,下降6.22%,主要原因是本年调出2人、退休1人、离休去世1人

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6789413.55元,占本年支出合计的96.08%。与2016年相比,上年度一般公共预算财政拨款支出7239375.93元,减少449962.38元,下降6.22%,主要原因是本年调出2人、退休1人、离休去世1人

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6789413.55元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5115943.08元,占75.35%;科学技术(类)支出58158元,占0.86%;社会保障和就业(类)支出808431.80元,占11.91%;医疗卫生与计划生育(类)支出373774.58元,占5.51%;住房保障(类)支出431274.09元,占6.35%,其他(类)支出1832元,占0.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5751400元,支出决算为6789413.55元,完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是薪级工资增加,民族团结奖、绩效奖、购房补贴等为追加经费;二是(按支出功能分类说明):一般公共服务支出年初预算4379800元,年末决算数5115943.08元,增加了736143.08元;科学技术支出年初预算0元,年末决算数58158元,增加了58158元;社会保障和就业支出年初预算数772300元,年末决算数808431.80元,增加了36131.80元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数311200元,年末决算数373774.58元,增加了62574.58元;住房保障支出年初预算数288100元,年末决算数431274.09元,增加了143174.09元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5768608.53元,其中:人员经费5249386.62元,公用经费519221.91。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4378179.03元,较2017年度年初预算数3786200元,增加591979.03元,增长15.64%,主要原因是工资中薪级工资增加,未休公休假报酬、绩效考核奖等奖金为追加经费,未列入年初预算中;较2016年决算数4002503.83元,增加375675.20元,增长9.39%

2.商品和服务支出487023.91元,2017年度年初预算数333200元,增加153823.91元,增长46.16%,主要原因是将上年基本支出结转资金列入年初预算,支出决算为全年实际发生数;较2016年决算数517504.21元,减少30480.30元,降低5.89%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约。

3.对个人和家庭的补助支出871207.59元,2017年度年初预算数492000元,增加379207.59元,增长77.07%,主要原因是增加了住房补贴、采暖补贴及奖励金等经费,购房补贴为追加经费,由于科目调整,年初预算采暖补贴在工资福利支出中安排;较2016年决算数1411892元,减少540684.41元,降低38.29%

4.其他资本性支出32198元,2017年度年初预算数4万元,减少7802元,降低19.51%,主要原因是我部和六个民主党派更换一批已不能正常使用的电脑设备和家具;较2016年决算数76050元,减少43852元,降低57.66%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25000元,支出决算为22260元,完成预算的89.04%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为22260元,完成预算的89.04%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,餐费标准降低。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年决算数56247.09元,减少33987.09元,下降60.42%,其中:因公出国(境)费支出决算数0元,均没有产生费用;公务用车购置及运行费支出决算去年是30211.09,今年没有产生此项费用,减少30211.09元,下降100%;公务接待费支出决算数去年是26036元,今年是22260元,减少3776元,下降14.50%;公务接待费支出减少的主要原因是本着厉行节约的原则,餐费标准降低;因公出国(境)费支出同比无变化;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是去年实行公车改革后我单位没有保留公务用车。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算22600元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出22260元。其中:国内接待费支出22260元,主要用于接待中央、外省市统战部及各民主党派来银学习考察调研组餐费。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次20个,国内公务接待人次约300人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据,上年度也没有数据发生,较2016年决算数无增减变化。??

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出519221.91元2016年支出593554.21元,减少74332.30元,下降12.52%。主要原因是严格执行厉行节约,压缩机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2017年,我部及六个民主党派政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,本单位办公用房所有权属机关事务管理局。共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我部及六个民主党派根据财政预算管理要求,严格按照2017年度预算执行,合理安排开支,厉行节约,我部认真贯彻上级有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平,较好地完成了各项工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部根据年初设定的绩效目标,做到严把收支关,有预算不超支、无预算不开支,保证合理、节约、有效地安排使用资金。在预算安排上,坚持量入为出,量力而行,全面提高财政资金的使用效率,确保了各项业务工作的正常运转。将培训费项目进行了自评,2017年预算安排培训费16万元,本年支出128669元,完成了预算的80.42%。发现的主要问题:结余结转项目资金较大。下一步改进措施:将对结余结转项目资金认真进行梳理,加快项目执行进度,提高资金使用效率。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位2017年没有重点项目,也没有以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位2017年没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

??

第四部分??名词解释

??

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

??……

附件:

扫一扫在手机打开当前页