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索 引 号:640100-004/2018-06475 发布日期:2018-02-14
发布机构: 365体育备用网址:委统战部 责任部门: 365体育备用网址:委统战部
名 称: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年部门预算公开

365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年部门预算公开

 

    

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年部门预算——单位概况

    按照 365体育备用网址:财政局《365体育备用网址:2018年预算公开有关事项的通知》文件精神,为进一步贯彻落实政府信息公开条例,现将 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年部门预算信息公开说明如下:

 一、主要职能

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作,协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作,领导工商联党组,指导工商联工作,做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。六个民主党派主要职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。

 二、部门预算单位构成

   (一)部门预算包括:

1、中国共产党 365体育备用网址:委员会统一战线工作部

2、中国国民党革命委员会 365体育备用网址:委员会

3、中国民主同盟 365体育备用网址:委员会

4、中国民主建国会 365体育备用网址:委员会

5、中国民主促进会 365体育备用网址:委员会

6、中国农工民主党 365体育备用网址:委员会

7、九三学社 365体育备用网址:委员会

(二)机构设置情况:

统战部内设机构6个,分别为办公室、理论研究室、民族宗教科、干部科、党派联络科、 365体育备用网址:光彩办;预算还包含 365体育备用网址:散居少数民族联谊会、 365体育备用网址:无党派人士联谊会。

(三)人员信息情况:

统战部编制数19名,其中行政编9名、参照公务员管理事业编4名、事业编2名、工勤编4名,另有长期聘用人员4名;市民革编制数6名;市农工党编制数3名,遗属1名;市民盟编制数5名;市民进编制数3名;市民建编制数3名;市九三学社编制数3名。共有编制数42名。

2017年年末统战部在编在职人数14人,离休1人;市民革在编在职人数6人,离休1人;市农工党在编在职人数1,遗属1人;市民盟在编在职人数5;市民进在编在职人数1人;市民建在编在职人数2人;市九三学社在编在职人数2人。共有在编在职人数31人。

  

365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 690.22

一、本年支出

690.22

690.22

 

(一)一般公共预算财政拨款

690.22 

(一)一般公共服务支出

545.98

545.98

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

68.39 

68.39 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

38.39 

38.39 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

37.46 

37.46 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

690.22 

支出总计   690.22

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

365体育备用网址:本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2013401

行政运行(统战)

207.09

207.09

207.09

207.09

 

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务(统战)

62

62

62

62

 

 

 

 

 

 

2012801

行政运行(民主党派)

228.89

228.89

228.89

228.89

 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务(民主党派)

48

48

48

48

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10.36

10.36

10.36

10.36

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

11.78

11.78

11.78

11.78

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.68

25.68

25.68

25.68

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.58

16.58

16.58

16.58

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.58

16.58

16.58

16.58

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.45

41.45

41.45

41.45

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

21.81

21.81

21.81

21.81

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2012801

行政运行

207.59

228.89

228.89

 

21.30

10.26

2012802

一般行政管理事务

23.53

48

 

48

24.47

103.99

2013401

行政运行

213.75

207.09

207.09

 

-6.66

0.31

2013402

一般行政管理事务

94.41

62

 

62

-32.41

-34.33

2069999

其他科学技术支出

5.82

0

 

 

-5.82

-100

2080504

未归口管理的行政单位离退休

18.60

10.36

10.36

 

-8.24

-44.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.24

41.45

41.45

 

-20.79

-33.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

16.58

16.58

 

16.58

0

2101101

行政单位医疗

16.94

16.58

16.58

 

-0.36

-2.13

2101103

公务员医疗补助

20.43

21.81

21.81

 

1.38

6.75

2210201

住房公积金

23.67

25.68

25.68

 

2.01

8.49

2210203

购房补贴

19.46

11.78

11.78

 

-7.68

-39.47

2299901

其他支出

0.18

 

 

 

-0.18

-100

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

 

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

580.22

544.51

35.71

301

一、工资福利支出

533.63

533.63

 

30101

基本工资

114.77

114.77

 

30102

津贴补贴

111.12

111.12

 

30103

奖金

9.55

9.55

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.45

41.45

 

30109

职业年金缴费

16.58

16.58

 

30110

职工基本医疗保险缴费

16.58

16.58

 

30111

公务员医疗补助缴费

21.81

21.81

 

30112

其他社会保障缴费

2.47

2.47

 

30113

住房公积金

25.68

25.68

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

173.62

173.62

 

302

二、商品和服务支出

35.71

 

35.71

30201

办公费

7.67

 

7.67

30202

印刷费

2.2

 

2.2

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

1.7

 

1.7

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

6.8

 

6.8

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

3.8

 

3.8

30216

培训费

7

 

7

30217

公务接待费

0.58

 

0.58

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.37

 

2.37

30229

福利费

0.11

 

0.11

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.48

 

3.48

303

三、对个人和家庭的补助

10.88

10.88

 

30301

离休费

10.36

10.36

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.52

0.52

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.57

0

0

0

0

0.57

2.23

0

0

0

0

2.23

0.58

0

0

0

0

0.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位部门预算公开表六《政府性基金预算支出表》中无数据,因本单位不涉及该项业务,本年政府性基金预算支出数为0,特此说明。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

690.22

一、本年支出

690.22

690.22

 

(一)一般公共预算财政拨款

690.22 

(一)一般公共服务支出

545.98

545.98

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

68.39 

68.39 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

38.39 

38.39 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

37.46 

37.46 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

690.22

支出总计   690.22

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2013401

行政运行(统战)

244.50

37.41

207.09

207.09

 

 

 

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务(统战)

165.84

103.84

62

62

 

 

 

 

 

 

 

 

2012801

行政运行(民主党派)

232.31

3.42

228.89

228.89

 

 

 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务(民主党派)

96.60

48.60

48

48

 

 

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

2.18

2.18

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10.36

0

10.36

10.36

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

11.78

0

11.78

11.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.13

0.45

25.68

25.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.54

16.96

16.58

16.58

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.58

0

16.58

16.58

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.45

0

41.45

41.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

21.81

0

21.81

21.81

 

 

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

1.26

1.26

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2013401

行政运行(统战)

244.50

244.50

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务(统战)

165.84

 

165.84

 

 

 

2012801

行政运行(民主党派)

232.31

232.31

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务(民主党派)

96.60

 

96.60

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

2.18

 

2.18

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10.36

10.36

 

 

 

 

2210203

购房补贴

11.78

11.78

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.13

26.13

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.54

33.54

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.58

16.58

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.45

41.45

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

21.81

21.81

 

 

 

 

2299901

其他支出

1.26

 

1.26

 

 

 


365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年部门预算——部门预算情况说明

 一、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年财政拨款收支总预算690.22万元。收入预算包括:一般公共预算拨款690.22万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出545.98万元、社会保障和就业支出68.39万元、医疗卫生与计划生育支出38.39万元、住房保障支出37.46万元。

二、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

  365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年一般公共预算拨款基本支出588.68万元,2017年执行数为582.69万元,比2017年执行数据增加5.99 万元,增加了1.03%,数据基本上持平。其中:

    人员经费544.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费35.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

    365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年一般公共预算拨款项目支出110万元,其中:一般行政管理事务2018年预算110万元,2017年执行数为117.94万元,2017年执行数据减少7.94万元,下降6.73 %。项目预算明细情况如下:

    1、统战部项目预算共62万元,包括: 365体育备用网址:散居少数民族联谊会及无党派知识分子联谊会工作经费9万元主要用于开展培训和调研工作 365体育备用网址:光彩办工作经费3万元主要用于联合工商联开展非公经济人士培训工作,促进非公经济代表人士的健康成长;宗教节日慰问经费4万元主要用于宗教节日对相关宗教界代表人士、党外代表人士以及各宗教场所进行慰问;统战特别经费30万元主要用于开展各民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、非公有制经济人士、民族宗教界人士、台胞台属和归侨侨眷的培训联合调研等各项活动和处置突发事件;培训费16万元主要用于开展好民族宗教界人士和党外人士培训工作。

    2、 365体育备用网址:民革业务工作费8万元主要用于党员慰问、对口帮扶资金、培训费、调研费、参政议政材料印制作费、外出培训差旅费、直属支部及专委会活动经费、社会服务活动费等。

3、 365体育备用网址:农工党业务工作费8万元主要用于党员慰问、对口帮扶工作、社会服务活动、印刷材料、举办培训班、党员活动、直属基层组织活动、友好市委会联合活动、外出培训及参会、开展调研工作等。

4、 365体育备用网址:民盟业务工作费8万元主要用于参加西部八省(区)首府城市盟务工作研讨会差旅费、盟员慰问、对口帮扶资金、培训费、调研费、参政议政材料印刷制作费、其他外出培训差旅费、直属支部及专委会活动经费、社会服务活动费等。

5、 365体育备用网址:民建业务工作费8万元主要用于专委会和基层组织活动经费、会员慰问、对口帮扶资金、培训费、调研费、参政议政材料印制作费、外出培训差旅费、直属支部活动经费、社会服务活动费等。

6、 365体育备用网址:民进业务工作费8万元主要用于会员慰问、对口帮扶资金、培训费、调研费、参政议政材料印刷制作费、外出培训差旅费、直属支部及专委会活动经费、社会服务活动费等。

7、 365体育备用网址:九三学社业务工作费8万元主要用于社员慰问、社会服务活动、对口帮扶工作、培训班、印刷材料、专委会活动、直属基层组织活动、外出培训会议、各种调研等。

三、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.58万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.58万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数增加0.01万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,持平;公务用车购置费增加0万元,持平;公务用车运行费增加0万元,持平;公务接待费增加0.01万元,基本持平。

2017年执行数比2018年“三公”经费财政拨款预算增加1.65万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,持平;公务用车购置费增加0万元,持平;公务用车运行费增加0万元,持平;公务接待费增加1.65万元,主要原因是外省市民主党派调研组来银调研接待和招商引资项目组来银考察调研接待增加,所以公务接待费增加。

四、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

我部及六个民主党派部门预算公开表六《政府性基金预算支出表》中基本支出0万元,比2017年执行数据增加无万元,增长0%。因本单位不涉及该项业务,本年政府性基金预算支出数为0

(二)项目支出情况说明

我部及六个民主党派部门预算公开表六《政府性基金预算支出表》中项目支出0万元,比2017年执行数据增加无万元,增长0%。因本单位不涉及该项业务,本年政府性基金预算支出数为0

五、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年收支预算情况的总体说明

365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年收入总预算904.34万元,支出总预算904.34万元。

收入预算包括:上年结转214.12万元,占23.68%;财政拨款收入690.22万元,占76.32%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0 万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。支出预算包括:基本支出638.47万元,占70.6 %;项目支出265.87万元,占29.40%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年我部及六个民主党派共7个行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.71万元,比2017年预算37.32万元减少1.61万元,下降4.31 %,基本上持平。2018年机关运行经费共35.71万元,其中:办公费7.67万元、印刷费2.2万元、邮电费1.7万元、差旅费6.8万元、会议费3.8万元、培训费7万元、公务接待费0.58万元、工会经费2.37万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出3.48万元)。

(二)政府采购情况

2018年, 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。我单位2018年没有政府采购项目,未做预算安排。需要自行采购是根据工作需要更新日常办公设备及新调入、新录入人员购置办公设备,属分散采购类别。

(三)国有资产占用使用情况

 截至20171231日, 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派占用使用国有资产总体情况为房屋98平方米,价值8.5万元(注:此房屋是 365体育备用网址:佛教协会1998年在地藏寺修建的办公场所,无房产证明);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值33.96 万元;通用设备价值48.52万元,无形资产价值2.71万元。国有资产分布情况为:

 本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值33.96 万元;通用设备价值48.52万元,无形资产价值2.71万元。   

 所属单位房屋98平方米,价值8.5万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派重点项目统战特别费主要用于开展统战工作,走访慰问各族各界代表,做暖人心、得人心、聚人心工作;开展各民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、非公有制经济人士、民族宗教界人士、台胞台属和归侨侨眷的培训联合调研等各项活动和处置突发事件,实现各方关系融洽和谐,政治原则执着坚守,提高统战人士的工作能力;强化宗教工作三级网络、两级责任制,排查调处涉及民族、宗教的矛盾隐患,全力维护宗教领域和谐稳定;充分发挥统一战线凝心聚力的优势作用,广泛引导动员各方力量围绕中心服务大局,巩固统战成员与我党同心同行、同心同向、共同团结奋斗的思想基础。通过各种不同形式的贺节慰问活动,不断巩固宗教界代表人士在联系信教群众中的桥梁纽带作用,为维护我市民族团结、宗教和顺、社会和谐,营造安定团结的社会环境和良好氛围。

(五)其他需说明的事项

我单位部门预算公开表六《政府性基金预算支出表》中无数据,因本单位不涉及该项业务,本年政府性基金预算支出数为0

365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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