公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开> 365体育备用网址:委统战部>部门预算
索 引 号: | 640100-004/2019-00001 | 发布日期: | 2019-02-18 |
---|---|---|---|
发布机构: | 365体育备用网址:委统战部 | 责任部门: | 365体育备用网址:委统战部 |
名 称: | 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派 2019年部门预算公开 |
目录
??
第一部分??单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分??2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分??2019年部门预算情况说明
第四部分??名词解释
??
??
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年部门预算——单位概况
????按照 365体育备用网址:财政局《365体育备用网址:2019年预算公开有关事项的通知》文件精神,为进一步贯彻落实政府信息公开条例,现将 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年部门预算信息公开说明如下:
??一、主要职能
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作,协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作,领导工商联党组,指导工商联工作,做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。六个民主党派主要职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。
二、部门预算单位构成
?? (一)部门预算包括:
1、中国共产党 365体育备用网址:委员会统一战线工作部
2、中国国民党革命委员会 365体育备用网址:委员会
3、中国民主同盟 365体育备用网址:委员会
4、中国民主建国会 365体育备用网址:委员会
5、中国民主促进会 365体育备用网址:委员会
6、中国农工民主党 365体育备用网址:委员会
7、九三学社 365体育备用网址:委员会
(二)机构设置情况:
统战部内设机构8个,分别为办公室、理论研究室、民族宗教科、非公有制经济联络办公室、干部科、党派联络科;预算还包含 365体育备用网址:散居少数民族联谊会和 365体育备用网址:无党派人士联谊会。
(三)人员信息情况:
统战部编制数17名,其中行政编9名、参照公务员管理事业编4名、事业编4名,另有编内聘用人员2名、政府批准临时工2名;市民革编制数6名;市农工党编制数3名,遗属1名;市民盟编制数5名;市民进编制数3名;市民建编制数3名;市九三学社编制数3名。共有编制数40名。
2018年年末统战部在编在职人数14人;市民革在编在职人数6人;市农工党在编在职人数2人;市民盟在编在职人数5人;市民进在编在职人数1人;市民建在编在职人数2人;市九三学社在编在职人数2人。共有在编在职人数32人。
????
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年部门预算——预算表
??
一、财政拨款收支预算总表.
财政拨款收支预算总表
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
项????目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 670.26 | 一、本年支出 | 670.26 | 670.26 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 670.26 | (一)一般公共服务支出 | 538.52 | 538.52 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 57.75 | 57.75 | |||
(九)卫生健康支出 | 38.36 | 38.36 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 35.63 | 35.63 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 145.82 | 二、年末结转结余 | 145.82 | 145.82 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 145.82 | (一)一般公共预算财政拨款 | 145.82 | 145.82 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 816.08 | 支出总计???? 816.08 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
????单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2013401 | 行政运行 | 418.03 | 428.52 | 428.52 | 10.49 | 2.51 | ||
2013402 | 一般行政管理事务(统战) | 88.30 | 62 | 62 | -26.3 | -29.78 | ||
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派) | 27.62 | 48 | 48 | 20.38 | 73.79 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.51 | 0.35 | 0.35 | -0.16 | -31.37 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.88 | 41.00 | 41.00 | 1.12 | 2.81 | ||
2013299 ?? | 其他组织事务支出 | 3.80 | 0 | 0 | -3.8 | -100 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.55 | 0 | 0 | -1.55 | -100 | ||
22999 | 其他支出 | 1.85 | 0 | 0 | -1.85 | -100 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.34 | 16.40 | 16.40 | 9.06 | 123.43 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.58 | 16.40 | 16.40 | -0.18 | -1.09 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.81 | 21.96 | 21.96 | 0.15 | 0.69 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.34 | 25.44 | 25.44 | 0.1 | 0.39 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 560.26 | 503.05 | 57.21 | |
301 | 一、工资福利支出 | 502.53 | 502.53 | |
30101 | 基本工资 | 112.25 | 112.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 83.41 | 83.41 | |
30103 | 奖金 | 9.35 | 9.35 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.00 | 41.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.40 | 16.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.40 | 16.40 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.96 | 21.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 25.44 | 25.44 | |
30114 | 医疗费 | 2.46 | 2.46 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 173.86 | 173.86 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 57.21 | 57.21 | |
30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
30202 | 印刷费 | ?? | ?? | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.35 | 2.35 | |
30229 | 福利费 | 0.10 | 0.10 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 27.61 | 27.61 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.15 | 14.15 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.52 | 0.52 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.52 | 0.52 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
??
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
??单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) ?? | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
注:我单位部门预算公开表五《政府性基金预算财政拨款支出表》中无数据,因本单位不涉及该项业务,本年政府性基金预算支出数为0,特此说明。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
???? 单位:万元
收???? 入 | 支???? 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 670.26 | 一、行政支出 | 670.26 |
????(1)一般公共预算财政拨款收入 | 670.26 | ??????????????其中:财政拨款支出 | 670.26 |
????(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | ??????????????????非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
????其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | ??????????????其中:财政拨款支出 | ||
????????????纳入财政专户管理的非税收入 | ??????????????????非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 670.26 | 本年支出合计 | 670.26 |
十、上年结转 | 173.20 | 九、年末结转结余 | 173.20 |
????(1)财政拨款结转 | 145.82 | ????(1)财政拨款结转 | 145.82 |
????????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | 145.82 | ????????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | 145.82 |
????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ||
????(2)非财政拨款结转 | 27.38 | ????(2)财政拨款结余 | |
????????????其中:本级横向财政拨款 | ????????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
????????????????非本级财政拨款 | ????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | ????(3)非财政拨款结转 | 27.38 | |
????(1)财政拨款结余 | ????????????其中:本级横向财政拨款 | ||
????????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ????????????????非本级财政拨款 | ||
????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ????(4)非财政拨款结余 | ||
????(2)非财政拨款结余 | ????????????其中:本级横向财政拨款 | ||
????????????其中:本级横向财政拨款 | ????????????????非本级财政拨款 | ||
????????????????非本级财政拨款 | ????(5)专用结余 | ||
????(3)专用结余 | ????(6)经营结余 | ||
????(4)经营结余 | |||
收入总计 | 843.46 | 支出总计 | 843.46 |
??
??
??
七、部门收入总表
部门收入总表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元
??????
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
670.26 | 670.26 | 670.26 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2013401 | 428.52 | 428.52 | |||||||
2013402 | 62.00 | 62.00 | |||||||
2012802 | 48.00 | 48.00 | |||||||
2080504 | 0.35 | 0.35 | |||||||
2080505 | 41.00 | 41.00 | |||||||
2080506 | 16.40 | 16.40 | |||||||
2101101 | 16.40 | 16.40 | |||||||
2101103 | 21.96 | 21.96 | |||||||
2210201 | 25.44 | 25.44 | |||||||
2210203 | 10.19 | 10.19 |
????
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年部门预算——部门预算情况说明
??
一、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年财政拨款收入预算670.26万元,其中:本年收入816.08万元,包括一般公共预算拨款670.26万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余145.82万元。财政拨款支出预算670.26万元,包括:一般公共服务支出538.52万元、社会保障和就业支出57.75万元、卫生健康支出38.36万元、住房保障支出35.63万元。
二、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年一般公共预算财政拨款基本支出560.26万元,其中:本年收入安排支出560.26万元,上年结转资金安排支出30.29万元。比2018年决算数493.23增加67.03万元,增长13.59%。
人员经费503.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费57.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年一般公共预算财政拨款项目支出110万元,其中:本年收入安排支出110万元,上年结转结余资金安排支出115.53万元。包括:
????1、2013402统战部一般行政管理事务62万元,比2018年决算数88.31万元减少了26.31万元,下降了29.9%。其中: 365体育备用网址:散居少数民族联谊会及无党派知识分子联谊会工作经费9万元主要用于开展培训和调研工作; 365体育备用网址:光彩办工作经费3万元主要用于联合工商联开展非公经济人士培训工作,促进非公经济代表人士的健康成长;统战特别经费34万元主要用于宗教节日对相关宗教界代表人士、党外代表人士以及各宗教场所进行慰问,开展各民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、非公有制经济人士、民族宗教界人士、台胞台属和归侨侨眷的培训联合调研等各项活动和处置突发事件;培训费16万元主要用于开展好民族宗教界人士和党外人士培训工作。
2、2012802党派一般行政管理事务48万元,六个民主党派业务工作费各8万元,比2018年决算数27.62万元增加了20.38万元,增加了73.79%。主要用于党员慰问、对口帮扶工作、社会服务活动、印刷材料、举办培训班、党员活动、直属基层组织活动、友好市委会联合活动、外出培训及参会、开展调研工作等。
三、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.42万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,持平;公务用车购置费增加0万元,持平;公务用车运行费增加0万元,持平;公务接待费增加0.42万元,主要原因是各民主党派加大调研力度,外省市民主党派调研组来银调研接待和招商引资项目组来银考察调研接待增加,所以公务接待费增加。
四、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年政府性基金预算拨款情况说明
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、365体育备用网址: 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年收支预算情况的总体说明
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年收入总预算843.46万元,其中:本年收入670.26万元,上年结转结余173.20万元;支出总预算843.46万元,其中:本年支出670.26万元,年末结转结余173.20万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入670.26万元,占79.47%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出670.26万元,占79.47%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年, 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派1个行政单位和6个民主党派机关运行经费财政拨款预算57.21万元,比2018年预算35.71万元增加21.5万元,增长60.2%。主要原因是2019年将公务交通补贴27.61万元列入公用经费,计入机关运行经费。其中:办公费10万元、邮电费2万元、公务接待费1万元、工会经费2.35万元、福利费0.10万元、其他交通费用27.61万元、其他商品和服务支出14.15万元)。
(二)政府采购情况
2019年, 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日, 365体育备用网址:委统战部及六个民主党派占用使用国有资产总体情况为房屋98平方米,价值8.5万元(注:此房屋是 365体育备用网址:佛教协会1998年在地藏寺修建的办公场所,无房产证明);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值35.64万元;其他资产价值64.14万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值35.64万元;其他资产价值64.14万元。
所属单位房屋98平方米,价值8.5万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
????1.2019年预算绩效开展工作计划:统筹安排好2019年绩效目标管理工作。完成2019年度项目绩效目标设置工作。对2019年5个项目进行绩效目标设置,为下年度的重点评价工作打好基础。详见《 365体育备用网址:委统战部项目预算绩效目标公开情况表》;根据《 365体育备用网址:委统战部预算绩效管理制度》认真开展2019年度预算绩效运行跟踪监控。计划对2019年项目的预算执行过程开展绩效运行监控,进一步增强支出责任和效率意识,积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制,提高资金使用绩效和科学化精细化管理水平;认真学习有关绩效管理工作业务知识并在统战系统进行宣传普及。
????2.2019年公开绩效目标的项目概述:各民主党派业务工作经费主要安排各党派经费用于开展社会服务工作、直属基层组织活动、举办党派成员培训班、党员活动等工作计划安排。安排调研经费,围绕社会热点选题调研,形成具有指导价值的调研报告,完成市委、市政府下达的调研课题任务,为市委、市政府决策提供参考。
培训费项目根据2008年6号和2009年5号常委会会议纪要精神,每年安排党外人士培训专项经费。加大培训工作力度,进一步做好民族宗教和多党合作工作。加强对统战系统干部的业务培训,提升全市统战干部的政策理论水平和实际工作能力。
详见附表《 365体育备用网址:委统战部项目预算绩效目标公开情况表》
(五)其他需说明的事项
我单位部门预算公开表五《政府性基金预算财政拨款支出表》中无数据,因本单位不涉及该项业务,本年政府性基金预算支出数为0。
365体育备用网址:委统战部及六个民主党派2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
????十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: